A、借:以前年度损益调整 25500 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)25500
B、借:应交税费——应交增值税(进项税额)-21794.87 贷:以前年度损益调整 -21794.87
C、借:以前年度损益调整 25500 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)25500
D、借:以前年度损益调整 21794.87 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)21794.87
7年前
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7年前