税务师

AI考点随身听

来源:正保会计网校
内容介绍

【公告】 税务师《税法(一)》及《涉税服务相关法律》科目新增周靖老师音色,点击音色进行切换即刻体验吧~

大家好,本专辑是税务师考试AI考点随身听。通过对历年考题数据分析,结合考试大纲要求,以音频的形式梳理核心要点以及方法心得,以此作为考试复习的随身工具,适合所有税务师备考用户收听。

【说明】1、两种解锁模式:(1)免费订阅用户每天0点定时更新1条音频;每个用户仅可免费订阅一次,到期后如需继续学习,需付费购买解锁全部;(2)一键解锁用户可解锁所有音频随时收听;解锁后的音频根据实际购买有效期情况,到期后自动关闭。 2、学习方式:升级正保会计网校APP至最新版-点击学习-选择随身听。

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目录(共计166集)
  • 税法(一)
  • 税法(二)
  • 财务与会计
  • 涉税服务相关法律
  • 涉税服务实务
第一章 税法基本原理
核心考点  税法的特点
01:4918699
核心考点  税法基本原则
01:4211719
核心考点  税收公平主义
01:209770
核心考点  税收合作信赖主义
01:377067
核心考点  实质课税原则
01:376636
核心考点  法律优位原则和法律不溯及既往原则
01:465808
核心考点  新法优于旧法原则和特别法优于普通法原则
02:095308
核心考点  实体从旧、程序从新原则和程序优于实体原则
02:115513
核心考点  税法与宪法、民法的关系
01:595021
核心考点  税收法律关系的概念与特点
01:285362
核心考点  税收法律关系的产生、变更、消灭
01:185145
核心考点  实体法要素——纳税义务人
01:275041
核心考点  税收实体法要素——课税对象
01:434925
核心考点  实体法要素——税源、税目
02:014203
核心考点  税收实体法要素——比例税率
01:104747
核心考点  税收实体法要素——累进税率
01:534241
核心考点  实体法要素——定额税率
02:014269
核心考点  实体法要素——减税、免税及税收附加与加成
01:043960
核心考点  税收实体法要素——纳税环节和纳税期限
01:334725
核心考点  税收法律和税收法规
02:074432
核心考点  税务规章
00:533662
核心考点  税务规范性文件的概念及特征、权限范围
01:384129
核心考点  税务规范性文件的制定规则、文件审查及发布形式
01:423796
核心考点  税收执法概述
01:233641
核心考点  税收执法基本原则和税收执法监督
02:434273
核心考点  税收司法
01:523833
核心考点  税收制度的建立与发展
01:593477
第二章 增值税
核心考点  增值税纳税人与扣缴义务人的基本规定、增值税纳税人的分类、依据及目的
01:187260
核心考点  小规模纳税人管理
01:316598
核心考点  一般纳税人登记管理
01:516626
核心考点  增值税征税范围的规定
01:136644
核心考点  境内销售的界定
01:296252
核心考点  视同销售的征税规定
01:356588
核心考点  混合销售行为和兼营行为的征税规定
01:585833
核心考点  特殊销售的征税规定和不征收增值税的规定
02:096295
核心考点  13%税率、9%税率和6%税率
02:365388
核心考点  零税率和征收率
01:285801
核心考点  法定免税项目
01:256078
核心考点  特定减免税项目
01:165970
核心考点  临时减免税项目
02:425344
核心考点  增值税即征即退
01:355459
核心考点  增值税先征后退、扣减增值税规定
01:374848
核心考点  起征点、减免税其他规定
01:254678
核心考点  销项税额
01:245043
核心考点  销售额的一般规定
01:365094
核心考点  特殊销售方式的销售额和视同销售行为销售额的确定
01:524190
核心考点  进项税额
02:104992
核心考点  含税销售额的换算、销售额的特殊规定
01:373840
核心考点  准予从销项税额中抵扣的进项税额
00:604241
核心考点  不得从销项税额中抵扣的进项税额
01:264551
核心考点  农产品进项税额核定办法
01:474029
核心考点  关于加计抵减政策、进货退回或折让的税务处理、向供货方收取的返还收入的税务处理
01:244229
核心考点  应纳税额的计算
01:474078
核心考点  增值税留抵税额退税制度
01:414089
核心考点  增值税汇总纳税
01:484100
核心考点  小规模纳税人简易计税方法
01:354373
核心考点  一般纳税人简易计税方法
01:324168
核心考点  计税方式的特殊规定
01:354251
核心考点  进口货物增值税的一般规定
01:144083
核心考点  增值税退(免)税范围
01:133682
核心考点  增值税出口退税率和退(免)税的计税依据
01:583628
核心考点  增值税免抵退税和免退税的计算
00:503427
核心考点  跨境电子商务出口退运商品税收政策、出口货物劳务增值税的其他规定和境外旅客购物离境退税等政策
01:583614
核心考点  转让不动产增值税征收管理
01:283548
核心考点  提供不动产经营租赁服务增值税征收管理
01:193460
核心考点  跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理
01:453872
核心考点  房地产开发企业销售自行开发的房地产项目增值税征收管理
02:133974
核心考点  资管产品增值税的征收管理
01:374041
核心考点  成品油零售加油站增值税政策
01:322842
核心考点  征收管理
01:313957
第三章 消费税
核心考点  消费税概述
02:083625
核心考点  消费税纳税义务人和扣缴义务人
01:343583
核心考点  消费税税目
01:263496
核心考点  消费税税率
01:093383
核心考点  从价定率计征的计税依据
01:213485
核心考点  包装物销售收入及押金收入
02:024044
核心考点  卷烟和白酒最低计税价格的核定
01:423497
核心考点  自设非独立核算门市部及用于其他方面的规定
01:593395
核心考点  计税依据的其他特殊规定
01:083048
核心考点  对外销售应税消费品应纳消费税的计算
01:163838
核心考点  自产用于连续生产或用于其他方面的税收政策
01:142911
核心考点  自产自用应税消费品的计税依据和应纳税额的计算
02:023377
核心考点  外购应税消费品已纳税款的扣除
01:363517
核心考点  委托加工应税消费品的确定
01:302776
核心考点  代收代缴税款
01:513676
核心考点  委托加工应税消费品组成计税价格及应纳税额的计算
01:233398
核心考点  委托加工收回连续生产应税消费品已纳税额的扣除及应纳税额的计算
01:062610
核心考点  进口应税消费品的基本规定
01:183058
核心考点  跨境电子商务零售进口税收政策
02:093142
核心考点  批发、零售环节应纳消费税的计算
01:133257
核心考点  金银首饰征收消费税的纳税人及征税环节
01:183137
核心考点  金银首饰征收消费税的税率及计税依据
01:343367
核心考点  卷烟、电子烟批发环节征收消费税的规定
01:342962
核心考点  超豪华小汽车零售环节征收消费税的规定
01:413210
核心考点  其他视同销售应税消费品行为的规定  
01:212651
核心考点  出口应税消费品的税收政策
01:473411
核心考点  纳税环节
01:523087
核心考点  纳税义务发生时间、纳税地点及纳税期限
01:482921
第四章 城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加
核心考点  城市维护建设税概述
01:213509
核心考点  城市维护建设税的税率
01:403106
核心考点  城市维护建设税的税收优惠
01:552828
核心考点  城市维护建设税的计税依据
01:382841
核心考点  城市维护建设税应纳税额的计算
01:483380
第五章 土地增值税
核心考点  土地增值税的纳税义务人和税率
01:322967
核心考点  土地增值税的征税范围
00:423362
核心考点  转让房地产收入额的确定
02:053591
核心考点  取得土地使用权所支付金额的确定
01:052751
核心考点  房地产开发成本
01:432771
核心考点  房地产开发费用
01:413127
核心考点  与转让房地产有关的税金
01:562650
核心考点  财政部确定的其他扣除项目
01:493361
核心考点  转让旧房及建筑物的评估价格
02:013502
核心考点  土地增值税的税收优惠
01:552610
核心考点  应纳税额的计算
01:312854
核心考点  房地产开发企业土地增值税清算
01:162790
核心考点  预征土地增值税、纳税申报、纳税地点
02:012799
第六章 资源税
核心考点  资源税纳税义务人
01:563171
核心考点  资源税税目
02:063140
核心考点  资源税的税率
01:433272
核心考点  资源税的税收优惠
01:272873
核心考点  从价定率征收的计税依据
01:102470
核心考点  从量定额征收的计税依据
02:102308
核心考点  资源税应纳税额的计算
01:142632
核心考点  准予扣减外购应税产品的购进金额或购进数量的规定
01:502916
核心考点  资源税的征收管理
01:142649
核心考点  水资源税
01:342467
第七章 车辆购置税
核心考点  车辆购置税概述
02:052482
核心考点  车辆购置税的征税范围和税率
01:412915
核心考点  车辆购置税税收优惠
02:102405
核心考点  车辆购置税退税的具体规定
01:402454
核心考点  车辆购置税的计税依据
01:482701
核心考点  购买自用、进口自用应税车辆应纳税额的计算
01:202613
核心考点  其他方式取得并自用应税车辆应纳税额的计算
01:242408
核心考点  减免税条件消失车辆应纳税额的计算
00:301876
核心考点  车辆购置税的纳税申报和纳税环节
01:112110
核心考点  车辆购置税的纳税地点和纳税期限
01:452313
第八章 环境保护税
核心考点  环境保护税概述
01:442509
核心考点  环境保护税纳税人和征税对象
01:282661
核心考点  环境保护税税目和税率
01:262818
核心考点  环境保护税税收优惠
01:263034
核心考点  环境保护税计税依据与应纳税额计算
01:593109
核心考点  环境保护税征收管理
01:382796
第九章 烟叶税
核心考点  烟叶税概述、纳税人、征税对象、税率和计税依据
01:163034
核心考点  烟叶税应纳税额计算和征收管理
01:112243
第十章 关税
核心考点  关税的分类
02:023258
核心考点  关税纳税人和征税对象
01:502559
核心考点  进出口关税税率
01:223097
核心考点  关税税率适用
01:492457
核心考点  关税法定减免税、暂时免税
01:272726
核心考点  关税特定减免税、临时减免税、减免税管理基本规定
01:582336
核心考点  一般进口货物完税价格
00:562572
核心考点  特殊进口货物和公式定价进口货物的完税价格
01:482639
核心考点  出口货物的完税价格
01:482515
核心考点  关税应纳税额的计算
01:442442
核心考点  关税缴纳、滞纳金、保全及强制措施
01:572327
核心考点  关税退还、补征和追征
01:472102
核心考点  海关行政复议和进境物品进口税征收管理
01:312800
第十一章 非税收入
核心考点  非税收入概述
02:133878
核心考点  教育费附加和地方教育附加
00:472380
核心考点  文化事业建设费
01:233358
核心考点  残疾人就业保障金
02:093375
核心考点  可再生能源发展基金
01:472056
核心考点  免税商品特许经营费
02:072506
核心考点  矿产资源专项收入
02:154645
核心考点  海域使用金和无居民海岛使用金
02:393130
核心考点  防空地下室易地建设费
02:152765
选择科目:
五科联报
税法(一)
税法(二)
财务与会计
涉税服务相关法律
涉税服务实务
说明:
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