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#实务#
老师好 供应商5月开专票明细中有一项税率开错,夸月发现,开红票 红冲,又开正确的蓝票。7月我公司接受 红冲的专票,和蓝票,我在进项认证抵扣勾选时 查不到供应商开的红冲发票。怎么抵扣?(红冲)。
84784993 | 提问时间:2023 01/19 16:27
李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
在这种情况下,您可以在进项认证抵扣时选择红冲发票。5月买方开具红票时开错了税率,发现后红冲此票并重新开具蓝票,代表供应商收到了正确税率的发票,但是代表买方收到的发票编号是红冲发票,因此可以在抵扣中选择红冲发票。但是,红冲发票也要满足一定条件,即税收管理部门需要将红冲发票的红字信息报送,才能抵扣税收。另外,根据财政部《增值税发票管理办法》,红冲发票应当同时开具正数发票,其中冲红金额不得超过正数金额,否则不能抵扣。
2023 01/19 16:33
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