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#实务#
老师,有个事问下,平常我们做账的顺序是 收入,成本,费用发放,计提,结转。但是每次这样我的单据都要累积到下月初才能做账。这样我的账总要到月中才能做完。请问这种情况我怎么入账呢?
84785003 | 提问时间:2023 01/19 09:08
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金牌答疑老师
职称:注册会计师
老师可以考虑采用差错结转的方式对账目进行记账。差错结转即当账目不能及时结转,需要缓解现金流动的问题,采取的一种方案。具体的账务处理步骤如下: 1、收入的情况,由于收入可以提前实现,则可以在当期将收入记入当期收入,而将在下期收到的收入由“收入差错结转”借方记入,以缓解现金流动; 2、成本、费用及计提,当期支出的现金、银行存款及应付款等账务,均可记入当期支出;下期支出项目,均可由“成本差错结转”借方记录; 3、结转,当期未结转的收入、成本及计提,均可结转至下一期; 以上步骤完成后,可保证财务报表的准确性,也可以更加主动的控制现金流动,有效的节约企业资金,拓展知识:除了采用差错结转的方式外,老师也可以考虑采用会计平衡法,将累计记账金额平均分配到当期和下期两个账期,以准确反映账务实际情况。
2023 01/19 09:19
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