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#实务#
老师,老板有两个公司,前期有资金往来我记得是其他应付款,这个月一个公司给另一个公司开发票,要怎么做账啊
84784994 | 提问时间:2023 01/18 13:35
齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
根据您提到的情况,我们可以按照如下步骤来完成这一账务处理: 1.先归类做账,一般来讲,如果一个公司给另一个公司开票,则应该是结转其他应付款支付; 2.先录入账户上的支付情况,根据这次付款的金额,先从这个账户上扣除这笔金额,如果有多账务账户,比如营业收入等,也应当按照一定的比例来记入; 3.可以结合账务需求,来录入这次发票的数据,比如发票金额、发票号码、发票日期等,一般是记入应付账款或者其他应支付款的账户中; 4.记账完成后,可以在报表中查看本次付款的支出情况,����并对账户中的余额及其他账户的变化做出检查。 拓展知识:在完成账务处理时,应注意发票的真实性和合规性,包括收发票方的真实性、发票信息和金额的一致性等。此外,有些企业会根据自己的特殊情况,采用等额支付的模式,针对这种情况,我们需要把多次支付都进行记录,以免出现账务不统一的情况。
2023 01/18 13:41
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