我们公司8月份银行支付买一部分礼品,开的普票,9月份也买了礼品普票,然后用于中秋节发放了,那我8月份提前买的那个怎么做账呀
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784981 | 提问时间:2023 01/17 13:53
8月份银行支付买的礼品,应该凭支票做出借款科目记账,借方记入应付款项(借贷双方约定,买家当期账务期间应付货款),贷方记入银行存款;到月末结账时,可以预付款记账,将应付款项转为预付款或预收款,以便第二个月发放礼品时,能够做出相应的记账,如果是发放礼品,应做费用处理,贷方记入费用类科目(礼品费用等),借方记入预付款或预收款。拓展知识:以上思路以普通发票为例,如果是增值税专用发票,应该在发票的基础上,分别记账增值税应税项目(进项税额)、非应税项目(非增值税类)、减免税额,按财税政策及税务报告要求进行记账。
2023 01/17 14:03
相关问答
查看更多最新问答
查看更多
