老师您好,小规模纳税人, 因为给对方多开了一张增值税普通发票、所以红冲,(红冲之后不需要再开具正数发票了)
当时开正数发票的时候是 借:应收账款2260元,贷:主营业务收入-物业费2237.62元,贷:应交税费-应交增值税-销项税额22.38元,
开负数发票的时候分录是:借:应收账款 负数2260元,贷:主营业务收入-物业费 负数2237.62元,贷:应交税费-应交增值税-销项税额 负数22.38元,
由于红冲的这个发票是普票,它影响了我财务报表中应交税费-应交增值税-销项税额的金额,
我要写一笔什么分录才能把这个应交税费转回去,使它不影响我专票的应交税费-应交增值税-销项税额的金额?

问题已解决
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#实务#

84784985 | 提问时间:2023 01/13 15:16
你好; 你红冲了之后; 那么你红冲后 应该是税额会负数的; 你 冲的金额比你 开的 税额金额大的 ; 你会 借方有余额的
2023 01/13 15:19
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