老师您好!
我上月申报了6月份的无票收入,7月份开了专票,正常情况下本月申报增值税时是在未开发票销售额栏填写负数吗?但是由于负数金额比实际销售额大,所以主表一般项目的本月数是负数。税局那边让我更改6月申报表,即减去7月开票收入,我照做之后看到申报表上显示有期末留抵数据,。可是我现在申报7月增值税发现主表上却没有显示上期留抵税额,就导致本期需要缴纳的税额就多了,所以我想问一下您,是我哪一步没操作对吗?

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#实务#

84785021 | 提问时间:2022 08/10 15:43
你好,正常你的正数是多少,你在未开票那里填写负数是多少,不能让负数超过整数了,也就是说你那个收入那里最多就是零,不能是个负数,你看看是不是这样填写。
2022 08/10 15:46
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