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#实务#
老师请教个问题 ,我们处理的固定资产时候给客户开票了 借 :银行5 贷:固定资产清洗 44247.78 销项税金5752.21,申报时侯申报表上的金额和账面金额刚好差了44247.78这个金额,请问这个我需要咋处理? 这块我们开票了 导致的账面收入和纳税申报表上的收入不一致 这块不用管吗 本来开票时后是 借 :银行 贷 :收入 税金 ,但在处理固定资产时候 我们做的是 借:银行 贷:固定资产清理 税金 申报表上把开票这块收入算进去了,但是账面上用的是 清理这个科目 ,没收收入这块,这个没影响吧
84785027 | 提问时间:2022 03/21 11:03
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
有差异的,正常的来说是没有影响的,但是你税务局会问起来的,到时候你给他写一个说明,有处置固定资产这一个业务就行。
2022 03/21 11:07
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