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#实务#
老师,您好,我司在8月只有销售收入,没有进项票,8月的增值税申报表已申报,但产生增值税5万,在9月份收到供应商的进项票,并且当月认证了,这笔进项可以抵掉8月的欠税款?应怎么操作呢?
84785009 | 提问时间:2020 10/10 11:05
朝暮老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学您好,9月的进项税只能抵扣9月的销项税,不能抵减之前月份的销项
2020 10/10 11:22
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