老师,请问一下:我公司今查账发现:应收账款贷方一直挂有数,原因是营改增之前的一张发票一直未入账,想今年入账把数平了,请问分录怎么做比较好?
问题已解决
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84785035 | 提问时间:2020 08/14 16:44
你好 这种情况只能 借:应收账款 贷:利润分配-未分配利润处理 但是会涉及到以前年度的纳税调整。
2020 08/14 16:45
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