老师,请问购买金税盘480元,当月抵扣了,但是还未给员工报销,本月抵税时,
借:应交税费——应交增值税(减免税额)
贷:管理费用——办公费
下月支付款项时,
借:管理费用——办公费
贷:其他应付款 ,给员工现金报销时是否还需要做一笔
借:其他应付款;贷:库存现金的账务呢
问题已解决
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#实务#
84784964 | 提问时间:2020 06/30 11:24
你好,是的,当月要做的,
借:管理费用——办公费
贷:其他应付款 ,
借:应交税费——应交增值税(减免税额)
贷:管理费用——办公费
2020 06/30 11:25
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