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CIA《内审实务》每日一练:首席审计执行官(7.8)

来源: 正保会计网校 2019-07-09
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CIA备考路上,哭过、累过、笑过,但只要坚持向前走,终将会拿到属于我们的CIA证书。正保会计网校为大家准备了CIA每日一练在线测试,希望大家在每天的练习中理解、巩固所学知识点。现在,CIA《内审实务》每日一练已经准备好啦,快来练习吧!

有人通过企业的反舞弊热线反映,总经理和财务总监在不符合公司政策的前提下,操纵员工集资的资金,以实现预期收益。反舞弊热线将这一情况提交给内部审计部门。根据对所反映情况的初步评估,首席审计执行官认为指控是可信的。对此,首席审计执行官应该采取的措施是:

A、向有关司法部门报告此事

B、将此事报告给公司的法律顾问

C、与总经理和财务总监进行讨论,并建议纠正措施

D、联系审计委员会主席,请求由外部方面牵头开展调查

 

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国内审计师:每日一练《内部审计基础》(2019-07-08)

国内审计师:每日一练《内部审计知识要素》(2019-07-08)

国内审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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