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CIA《内审实务》每日一练:内部控制(6.28)

来源: 正保会计网校 2019-06-28
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凡事勤则易,凡事惰则难。备考国际注册内部审计师(CIA)考试也是一样,每天学习一点,每天巩固一点,成功终会属于你。正保会计网校为您提供CIA每日一练在线测试,通过做题巩固所学知识并灵活运用。以下是CIA《内审实务》每日一练,今天你学习了么?

以下为国内审计师《内部审计实务》每日一练,今天你练了吗?

内部审计师在审计过程中发现,有人通过向虚构的供应商发送采购订单的方式进行舞弊,对于这种现象以下哪种控制程序效果至差:

A、要求所有物资都必须向竞标成功的供应商采购,而且负责供应商招标业务的人员不能同时负责采购业务

B、根据采购入库情况,对验收合格的货物进行付款

C、根据生产需求,采购部门与供应商签订采购合同并经过审批

D、严格执行预算,采购金额不得超过预算总额

 

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国内审计师:每日一练《内部审计基础》(2019-06-28)

国内审计师:每日一练《内部审计知识要素》(2019-06-28)

国内审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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