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初级《审计理论与实务》易错题:内部控制调查

来源: 正保会计网校 2019-04-18
普通

2019年审计师教材预计于7月份发布,离考试只有三个月,建议大家提前备考,你开始备考了吗?已经开始学习的考亲们,在近期《审计理论与实务》学习过程中,错题率较高的是“内部控制调查”,相关练习题你也来看看吧!

【错题点评】(2019年4月9日)

下列不属于对内部控制进行调查时可以采用的方法的是:

A. 查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件

B. 询问被审计单位的管理人员和其他相关人员

C. 对财务报表项目余额进行审查

D. 观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况

查看答案解析
【答案】
C
【解析】
本题考查的知识点是调查了解内部控制并记录。内部控制调查的方法:查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件;询问被审计单位的管理人员和其他相关人员;检查内部控制过程中生成的文件和记录;观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况。对财务报表项目余额进行审查属于实质性审查程序。
【点评】
控制测试针对的是对控制实施的程序,而不是对具体的金额。

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