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增值税账面数和申报数不一致怎么处理?

各位大神请教一下,我们增值税账面上的数额是根据开票的数额一笔一笔记录的,而然增值税申报表上的税额是直接根据总收入确定的,这之间出现了一个差额,申报缴纳了6262.14,账面上是6261.99 差了0.15,目前账面上应交税费---增值税销项出现了-0.15 的结果,我该怎么处理这个差额?可以直接计入营业外支出吗??
15069人看过 7年前

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