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实务交流

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关于增值税的问题

wsl24235楼主

2017-08-16 09:49:24 341 2
在会计实务中,收到增值税发票当期没有认证,留着以后月份进行认证,那么当期收到发票是不是应该借方先计入应交税费-应交增值税(待抵扣),等到认证的时候,再通过应交税费-应交增值税(进项税)转出来

飞翎恋雪1楼

2017-08-16 11:30:25

我觉得你把问题搞复杂了,如果你收到发票为什么做账不认证呢?一般情况下,认证和做账放在用一个月比较好

随之而来2楼

2017-08-16 14:17:36

在会计实务中,收到增值税发票当期没有认证,留着以后月份进行认证,那么当期收到发票是不是应该借方先计入应交税费-应交增值税(待抵扣),等到认证的时候,再通过应交税费-应交增值税(进项税)转出来
wsl24235发表于2017-08-16 09:49:24

收到增值税发票当期没有认证,留着以后月份进行认证,那么当期收到发票

应交税费-应交增值税-待认证进项税额