返回 关闭
设置

更正增值税纳税申报表及后续问题

增值税纳税申报时,错将销售额21万的17%应税货物填到17%应税劳务项目,均是未开票收入,在大厅更改申报表时要求先补交应税货物税金2000左右,另加滞纳金;然后再走程序申请退回应税劳务税金2000左右,
这个税金是怎么计算的呢?21万*17%,税金不应该是3万左右吗,为什么系统出来的数据是要补交税款2000左右?


请大家多多指点



4517人看过 9月前
0  

全部评论(3)

请稍等,正在加载
我来评论
评论3 收藏 分享
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友