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关于增值税的问题

在会计实务中,收到增值税发票当期没有认证,留着以后月份进行认证,那么当期收到发票是不是应该借方先计入应交税费-应交增值税(待抵扣),等到认证的时候,再通过应交税费-应交增值税(进项税)转出来
481人看过 1年前
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