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跨年的增值税普通发票 红冲处理

现本公司发现2016年收到两张对方开具的增值税普通发票有误,让对方处理。想请问大家:


销货方:跨年的增值税普通发票能红冲吗?若能红冲,是在现在开具发票月份直接负一笔,正一笔吗?
购货方:拿到负数发票一笔,正数发票一笔后,是在本月账目里正一笔,负一笔处理;还是可以直接将拿到的正、负数发票直接贴到往年的凭证后面
1231人看过 2年前
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