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审计师

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采购与付款业务循环内部控制测评_问题???

微笑之间楼主

2018-09-14 16:23:31 161 1
【案例分析题】(2017年考生回忆)
  (一)资料
  2017年3月,某审计组对乙公司2016年度财务收支进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下:
  符合内部控制相关要求的为:
  A.仓库和业务部门填制请购单,经授权部门批准后,交由采购部门采购
  B.材料采购实行采购员负责制,每位采购员全权负责某类材料采购的全部工作流程
  C.验收部门对所有采购的材料进行验收,编制验收单并签字确认
  D.财务人员在审核付款凭单时,核对订购单、采购合同、验收单卖方发票等附件内容的一致性
     『正确答案』AD
『答案』本题知识点:采购与付款业务循环内部控制测评。
请问:邓老师讲答案是ACD,为什么讲义上是AD。到底答案是什么???

askyyy1楼

2018-09-14 17:28:25
找老师答疑看看