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[2021注会《审计》]第十二章 货币+单项11

11.下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。

A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章

B.对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批

C.负责定期核对银行账户的人员可以负责登记应收账款明细账

D.被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请、支付审批、办理支付,最后进行支付复核

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