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注会审计

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在业务流程层面了解内部控制

138****7739楼主

2018-09-20 21:05:41 86 5
在下列所描述的内部控制中,最有利于被审计单位防止出现漏记购货现象的是( )。
A、生成收货报告的计算机程序,同时也更新采购档案


B、在更新采购档案之前必须先有收货报告


C、销售发票上的价格根据价格清单上的信息确定


D、计算机将各凭证上的账户号码与会计科目表对比,然后进行一系列的逻辑测试

138****77391楼

2018-09-20 21:06:08
a

138****77392楼

2018-09-20 21:07:18
选项BCD分别适宜于防止出现记录未收到存货的购货、销售计价错误、分类的错报。

伱是莪此生不变的坚持3楼

2018-09-20 22:52:21
谢谢分享

bg1212124楼

2018-09-21 00:21:29
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makaihe5楼

2018-09-21 10:59:31
A