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注会审计

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与货币资金相关的内部控制

138****7739楼主

2018-09-18 21:29:12 127 6
针对甲公司下列与货币资金相关的内部控制中, 注册会计师无须提出改进建议的是( )。
A、出纳每月负责银行对账单的获取、银行存款余额调节表的编制等工作


B、为防止不相容岗位混岗, 由不负责现金收支的会计负责登记现金日记账和总账


C、指定10 万元以下的货币资金支付由财务处长审批, 对超过权限的业务实行集体决策


D、货币资金支付后, 由专职的复核人员进行复核, 复核货币资金的批准范围、权限、程序、手续、金额、支付方式、时间等, 发现问题后及时纠正

138****77391楼

2018-09-18 21:31:24
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天使琴缘2楼

2018-09-18 21:36:35
C

伱是莪此生不变的坚持3楼

2018-09-18 21:52:33
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bg1212124楼

2018-09-18 22:27:22
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低调的大叔5楼

2018-09-18 22:28:12
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makaihe6楼

2018-09-19 10:36:05
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