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9.9【第七章☆高频考点】对内部控制了解的深度(多选题)

伱是莪此生不变的坚持楼主

2018-09-09 22:09:55 96 8
【多选题】、下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,正确的有( )。
A、注册会计师在了解被审计单位内部控制时,应当确定其是否得到一贯执行
B、注册会计师不需要了解被审计单位所有的内部控制
C、注册会计师对内部控制的了解通常不足以测试控制运行的有效性
D、注册会计师询问被审计单位人员不足以评价内部控制设计的有效性













伱是莪此生不变的坚持 于 2018-09-09 22:11:07 回复:
【正确答案】 BCD
【答案解析】 “了解内部控制”包含两层含义:一是评价控制的设计;二是确定控制是否得到执行。在测试控制运行的有效性时,注册会计师应当从下列方面获取关于控制是否有效运行的审计证据:①控制在所审计期间的相关时点是如何运行的;②控制是否得到一贯执行;③控制由谁或以何种方式执行
【该题针对“对内部控制了解的深度”知识点进行考核】

伱是莪此生不变的坚持1楼

2018-09-09 22:10:17
不弄个七八遍,记不住

低调的大叔2楼

2018-09-09 23:22:22
BCD
伱是莪此生不变的坚持 于 2018-09-11 22:09:29 回复:
【正确答案】 BCD
【答案解析】 “了解内部控制”包含两层含义:一是评价控制的设计;二是确定控制是否得到执行。
测试控制运行的有效性时,注册会计师应当从下列方面获取关于控制是否有效运行的审计证据:①控制在所审计期间的相关时点是如何运行的;②控制是否得到一贯执行;③控制由谁或以何种方式执行
【该题针对“对内部控制了解的深度”知识点进行考核】
    


bg1212123楼

2018-09-09 23:48:15
BCD
伱是莪此生不变的坚持 于 2018-09-11 22:09:35 回复:
【正确答案】 BCD
【答案解析】 “了解内部控制”包含两层含义:一是评价控制的设计;二是确定控制是否得到执行。
测试控制运行的有效性时,注册会计师应当从下列方面获取关于控制是否有效运行的审计证据:①控制在所审计期间的相关时点是如何运行的;②控制是否得到一贯执行;③控制由谁或以何种方式执行
【该题针对“对内部控制了解的深度”知识点进行考核】
    


lp1834楼

2018-09-10 14:13:53
BCD
伱是莪此生不变的坚持 于 2018-09-11 22:09:42 回复:
【正确答案】 BCD
【答案解析】 “了解内部控制”包含两层含义:一是评价控制的设计;二是确定控制是否得到执行。
测试控制运行的有效性时,注册会计师应当从下列方面获取关于控制是否有效运行的审计证据:①控制在所审计期间的相关时点是如何运行的;②控制是否得到一贯执行;③控制由谁或以何种方式执行
【该题针对“对内部控制了解的深度”知识点进行考核】