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【拉练集训,审计战队】+第七章+有关了解内部控制的相关表述

【单选题】、下列有关了解内部控制的相关表述中,注册会计师不认可的是( )。
A、询问本身并不足以评价控制的设计以及确定其是否得到执行,注册会计师应当将询问与其他风险评估程序结合使用
B、除非存在某些可以使得控制得到一贯运行的自动化控制,否则注册会计师对控制的了解并不足以测试控制运行的有效性
C、获取某一人工控制在某一时点得到执行的审计证据,并不能证明该控制在所审计期间内的其他时点也有效运行
D、任何情况下,对内部控制的了解均不能替代控制测试


831人看过 9月前
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