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4.21【日积月累☆查漏补缺】下列各项中,不属于财务报表审计中应收账款审计目标的是(单选1题)

伱是莪此生不变的坚持楼主

2018-04-21 23:29:48 262 13
【单选题】、下列各项中,不属于财务报表审计中应收账款审计目标的是( )。
A、对与应收账款有关的内部控制的有效性发表意见
B、关注资产负债表中记录的应收账款是否存在
C、确定所有的应收账款是否均已记录
D、检查坏账准备的计提方法和比例是否恰当




伱是莪此生不变的坚持 于 2018-04-21 23:30:11 回复:
【正确答案】 A
【答案解析】 在财务报表审计中,注册会计师审计是对被审计单位的财务报表的合法性和公允性发表审计意见,而非针对内部控制的有效性发表审计意见。
【该题针对“应收账款的实质性程序”知识点进行考核】

伱是莪此生不变的坚持1楼

2018-04-21 23:29:59
继续加油

gaoleikk2楼

2018-04-22 08:44:32
A
伱是莪此生不变的坚持 于 2018-04-22 22:31:23 回复:
【正确答案】 A
【答案解析】 在财务报表审计中,注册会计师审计是对被审计单位的财务报表的合法性和公允性发表审计意见,而非针对内部控制的有效性发表审计意见。
【该题针对“应收账款的实质性程序”知识点进行考核】
    


hngs201611993楼

2018-04-22 09:13:46
A
伱是莪此生不变的坚持 于 2018-04-22 22:31:30 回复:
【正确答案】 A
【答案解析】 在财务报表审计中,注册会计师审计是对被审计单位的财务报表的合法性和公允性发表审计意见,而非针对内部控制的有效性发表审计意见。
【该题针对“应收账款的实质性程序”知识点进行考核】
    


人身自有神4楼

2018-04-22 11:15:04
1
伱是莪此生不变的坚持 于 2018-04-22 22:31:36 回复:
【正确答案】 A
【答案解析】 在财务报表审计中,注册会计师审计是对被审计单位的财务报表的合法性和公允性发表审计意见,而非针对内部控制的有效性发表审计意见。
【该题针对“应收账款的实质性程序”知识点进行考核】
    


卡祖雪丽5楼

2018-04-22 20:40:08
A
伱是莪此生不变的坚持 于 2018-04-22 22:31:43 回复:
【正确答案】 A
【答案解析】 在财务报表审计中,注册会计师审计是对被审计单位的财务报表的合法性和公允性发表审计意见,而非针对内部控制的有效性发表审计意见。
【该题针对“应收账款的实质性程序”知识点进行考核】
    


ooofight6楼

2018-04-22 21:42:29
A
伱是莪此生不变的坚持 于 2018-04-22 22:31:50 回复:
【正确答案】 A
【答案解析】 在财务报表审计中,注册会计师审计是对被审计单位的财务报表的合法性和公允性发表审计意见,而非针对内部控制的有效性发表审计意见。
【该题针对“应收账款的实质性程序”知识点进行考核】
    


苏可7楼

2018-05-08 13:27:44