返回

注会审计

发帖

4.16【日积月累☆查漏补缺】下列各项中,不属于应收账款审计目标的是(单选1题)

伱是莪此生不变的坚持楼主

2018-04-16 07:19:31 353 13
【单选题】、下列各项中,不属于应收账款审计目标的是( )。
A、对与应收账款有关的内部控制的有效性发表意见
B、关注资产负债表中记录的应收账款是否存在
C、确定所有的应收账款是否均已记录
D、检查坏账准备的计提方法和比例是否恰当


伱是莪此生不变的坚持 于 2018-04-16 07:20:18 回复:
【正确答案】 A
【答案解析】 注册会计师审计是对被审计单位的财务报表的合法性和公允性发表审计意见,而非针对内部控制的有效性发表审计意见。




伱是莪此生不变的坚持1楼

2018-04-16 07:19:57
来练习啦,美好的一天从早上开始,周一继续加油!

lp1832楼

2018-04-16 08:58:31
A
伱是莪此生不变的坚持 于 2018-04-19 22:44:00 回复:
【正确答案】 A
【答案解析】 注册会计师审计是对被审计单位的财务报表的合法性和公允性发表审计意见,而非针对内部控制的有效性发表审计意见




makaihe3楼

2018-04-16 10:34:47
A
伱是莪此生不变的坚持 于 2018-04-19 22:44:09 回复:
【正确答案】 A
【答案解析】 注册会计师审计是对被审计单位的财务报表的合法性和公允性发表审计意见,而非针对内部控制的有效性发表审计意见


竹子4楼

2018-04-16 13:17:19
A
伱是莪此生不变的坚持 于 2018-04-19 22:47:55 回复:
【正确答案】 A
【答案解析】 注册会计师审计是对被审计单位的财务报表的合法性和公允性发表审计意见,而非针对内部控制的有效性发表审计意见


bg1212125楼

2018-04-16 15:11:46
A
伱是莪此生不变的坚持 于 2018-04-19 22:48:02 回复:
【正确答案】 A
【答案解析】 注册会计师审计是对被审计单位的财务报表的合法性和公允性发表审计意见,而非针对内部控制的有效性发表审计意见


阳光De味道6楼

2018-04-17 14:18:47
A
伱是莪此生不变的坚持 于 2018-04-19 22:48:08 回复:
【正确答案】 A
【答案解析】 注册会计师审计是对被审计单位的财务报表的合法性和公允性发表审计意见,而非针对内部控制的有效性发表审计意见


m1272_17187楼

2018-04-20 09:08:37
A