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注会审计

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货币资金的内部控制

天道酬勤楼主

2018-02-12 20:52:58 179 4
下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。
A、财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章
B、对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批
C、负责定期核对银行账户的人员不能负责登记应收账款明细账
D、被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请、支付审批、办理支付,最后进行支付复核

天道酬勤1楼

2018-02-12 20:53:32
【正确答案】 D

天道酬勤2楼

2018-02-12 20:53:48
复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核无误后,交由出纳人员再办理支付手续。

伱是莪此生不变的坚持3楼

2018-02-12 21:41:59
D

lp1834楼

2018-02-13 09:57:41
D