内部控制不相容岗位汇总 一、货币资金业务的不相容岗位至少应当包括: (一)货币资金支付的审批与执行; (二)货币资金的保管与盘点清查; (三)货币资金的会计记录与...[详细]
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内部控制不相容岗位汇总,很全哒~走过路过不要错过哦~~~不全您补充昂~ ...(三)存货的保管与相关会计记录;(四)存货发出的申请与审批,申请与会计记录;(五...[详细]
【让错题华丽转身】 财经与法规 内部控制 论坛等级:白金会员 (多选题)建立单位内部会计监督的基本内容和要求有() C、明确对会计资料进行内部审计的办法和程序 D...[详细]
内部控制的内容与内部审计的内容的区别内部控制的内容内部审计的内容内部环境治理结构财务审计资产、负债、权益的真实性、合法性、效益性审计机构设置会计报表反映的会计...[详细]
企业与行政事业单位内部控制方法对比企业行政事业单位不相容职务分离控制不相容职务分离控制授权审批控制授权审批控制会计系统控制归口管理财产保护控制财产保护控制预算控制...[详细]
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注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...4.下列各项中,不属于企业内部控制应当遵循的原则的是( )。 发表于:2016-05-...[详细]
企业除小额零星物资或服务外,不得安排同一机构办理采购业务全过程。所以,选项D不符合采购业务内部控制的要求。最美女会计 相约2016中级经济法群 ...[详细]
论坛首页 微讲座 学员心声 嘉宾访谈 会计职称 注册会计师 税务师 评估/造价师 ...由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程 单位为...[详细]
内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要业务事项和高风险领域。内部控制应当涵盖企业内部涉及会计工作的各项业务及相关岗位,还应当针对业务处理过程中的关键控制点以及...[详细]
在企业财务内控的实践中,出纳在进行财务工作时应当受到以下几个方面的“制约”或...会计从业资格 会计继续教育快速回复主题 关于出纳的内部控制 您尚未登录,发表回复...[详细]
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内部控制和管理、监管与治理(包括合规性)、战略层...由于信息技术的发展,会计和IT的联系越来越紧密,提高...答案就是加强内控,建立比较完善的内控架构,同时确保...[详细]
·互动交流 正保财务软件| 老师专区| 嘉宾访谈| 休闲娱乐| 招聘求职| 会计新人...行政事业单位内部控制的目标主要包括:合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用...[详细]
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内部控制是指被查单位为了保证业务活动的有效运行,保护资产的安全和完整,防止、发现、纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。内部...[详细]
(六)企业对电子和纸面会计资料建立了完善的索引体系...包括对数据库的加密,对各类系统操作权限的分离控制等...储存方式不同,电子资料和纸面资料内在是有机联系的...[详细]
参见《会计基础工作规范》第五十一条第三款第四款除结帐和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证外,其他记账凭证必须附有原始凭证。如果一张原始凭证涉及几张记账凭证...[详细]
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