(2)两者都关注内部控制的健全性和有效性 区别: 注册会计师审计 内部审计 目标...4、对委托人提出的有关会计处理原则问题应当予以解释。 引用 回复 收藏 送鲜花...[详细]
这主要是由于电算化对传统手工会计信息系统的内部控制带来了一系列影响,内部控制...2、不相容职务分离原则内部控制的关键之点就在于不相容职务的分离,计算机会计系统...[详细]
注册会计师审计与内部审计的关系: 1.联系 (1)都是现代审计体系的重要组成部分 (2)都关注内部控制的健全性和有效性 (3)注册会计师审计中可能会涉及对内部审计...[详细]
21.根据《会计法》的规定,单位内部的会计工作管理,...出发,建立单位内部会计监督制度,应当遵循的原则是( ...33.为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,原则上...[详细]
会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料,是记录和反映单位经济...此外,企业还应遵循成本效益原则。 3.内部控制的责任人 对企业而言,董事会负责...[详细]
注册会计师审计与内部审计的关系: 1.联系 (1)都是现代审计体系的重要组成部分 (2)都关注内部控制的健全性和有效性 (3)注册会计师审计中可能会涉及对内部审计...[详细]
[解析]:单位负责人应对会计报告的真实性、完整性...[解析]: 单位的内部控制的基本结构包括三个方面,...[解析]: 单位内部会计监督制度应当遵循合法性原则、...[详细]
[解析]:单位负责人应对会计报告的真实性、完整性...[解析]: 单位的内部控制的基本结构包括三个方面,...[解析]: 单位内部会计监督制度应当遵循合法性原则、...[详细]
(2)都关注内部控制的健全性和有效性 (3)注册会计师审计中可能会涉及对内部审计...会计岗位设置原则:可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人。(判断) 追逐梦想,永不...[详细]
(二)单位内部会计监督的主体和对象 根据《会计法》、《会计工作规范》和《内部会计控制规范(试行)》的规定,各单位的会计机构、会计人员对本单位的经济活动进行会计...[详细]
内部控制企业行政事业单位概念由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程单位为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济...[详细]
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...4.下列各项中,不属于企业内部控制应当遵循的原则的是( )。 发表于:2016-05-...[详细]
关于出纳的内部控制 发表于:2011-07-21 09:12:37 打印 月下美人醉 98 主题帖 4507 问答数 论坛等级:钻石会员 学术级别:资深会计师 回帖:4109 经验:13453...[详细]
(1)会计法律。是指由全国人民代表大会及其常委会经过...(4)对委托人提出的有关会计处理原则问题应当予以...20.简述我国内部控制的方法。答我国内部控制的方法...[详细]
内部控制制度60.会计机构、会计人员61.各单位的会计机构、会计人员62.本单位的...因此,各单位在设置会计工作岗位时,必须遵循“不相容职务相分离原则”;必须符合...[详细]
七、其他规定 (一)会计年度的规定 《会计法》规定,会计年度自公历1月1日起至12月31Et止。按照持续经营原则,通常情况下,一个单位的业务经营活动,总是连续不断...[详细]
原则上应由会计部门编制清册,移交本单位的档案部门保管;未设立档案部门的,应当在...单位内部会计监督本质是一种内部控制制度。 追逐梦想,永不言弃! 引用 回复 收藏...[详细]
原则上应由会计部门编制清册,移交本单位的档案部门保管;未设立档案部门的,应当在...单位内部会计监督本质是一种内部控制制度。 追逐梦想,永不言弃! 引用 回复 收藏...[详细]
第3题:会计工作由财政部门主管并明确在管理体制上实行()原则。 A.统一领导、分级...第3题:简述我国内部控制的内容、基本方式。 答:我国内部控制的内容包括:一是...[详细]
会计从业资格的管理,主要实行属地原则,由县级以上地方人民政府财政部门负责本行政区域...内部牵制制度是内部控制制度的重要组成部分,必须由两人或两人以上分工办理,以起...[详细]
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