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【12.18审计扎马步】第10章知识点50:采购与付款循环的业务活动、主要单据与内部控制
微澜
一 采购与付款循环涉及的业务活动与相关单据
二 采购与付款循环的内部控制
本部分内容为次重点内容,请结合循环流程图加以理解,并记忆常考知识点
(具体知识点参见回帖)
【单选】下列关于企业采购验收环节涉及的内部控制,正确的是( )。
A
、仓库保管员负责验收采购的货物并登记验收单
B
、独立的验收部门应根据请购单与所收商品核对是否相符
C
、验收部门验收后送交仓库,取得经过签字的收据
D
、验收部门应将验收单其中一联交采购部门
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6年前
全部评论(17)
微澜
1.
对
资本支出和租赁合同
,企业政策则通常要求作
特别授权
,只允许指定人员提出请购。
2.请购单
——唯一一张不连续编号的内部单据。
3.采购部门
只对经过批准的请购单
编制并发出订购单,
订购单
填写所需信息,
预先顺序编号
并经过被授权的采购人员签名,其
正联送交供应商
,副联分别送至验收部门、应付凭单部门和请购部门;
4.验收部门应比较
所收商品与订购单上的要求是否相符
,
对已收货的每张订购单编制一式多联、
预先编号的验收单
,作为验收和检验商品的依据。
5.记录现金支出的人员
不得经手现金、有价证券和其他资产
。
6年前
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2.请购单——唯一一张不连续编号的内部单据。
3.采购部门只对经过批准的请购单编制并发出订购单,订购单填写所需信息,预先顺序编号并经过被授权的采购人员签名,其正联送交供应商,副联分别送至验收部门、应付凭单部门和请购部门;
4.验收部门应比较所收商品与订购单上的要求是否相符,对已收货的每张订购单编制一式多联、预先编号的验收单,作为验收和检验商品的依据。
5.记录现金支出的人员不得经手现金、有价证券和其他资产。
6年前